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用友T3核算管理起初余额录入t3怎么修改挂有辅助核算科目的期初t3怎样结转下年期初余额t3账怎么建立上月期初数用友T3核算管理起初余额录入期初余额是上期账户结转至本期账户的余额,在数额上与相应账户的上期期末余额相等。但是,由于受上期期后事项、会计政策变更、前期会计差错更正等诸因素的影响,上期期末余额结转至本期时,有时需经过调整或重新表述。具体操作步骤如下:

1、首先点击“总账”——“设置”——“期初余额”。

2、双击蓝色框,弹出“客户往来期初”窗口。

3、接着点击“增加”按钮,出现空白框。

4、然后填写图上数据。

5、最后关闭上个窗口,看到录入期余额就成功了。

t3怎么修改挂有辅助核算科目的期初在现金会计凭证审核或记账时挂了辅助核算科目的期初需要进行修改。1.修改期初的首要条件是该辅助核算科目的余额必须为零。2.如果辅助核算科目有余额,需要将其清零,包括检查未审核或未记账的凭证中是否还有与该辅助核算科目相关的科目未处理,以确保余额真正清零了。3.只有辅助核算科目的余额为零才可以进行修改。4.对于辅助核算项目的修改,可以通过以下操作:打开“科目期初余额表”——选择对应的科目——点击“修改”——进入辅助核算项目的列表,对需要修改的项目进行修改即可。

t3怎样结转下年期初余额1、先备份账套,方便以后维护数据,用admin登录系统管理员(没有密码),在账套下有一些备份,选择要备份的账套。

2、检查账套月份和所有模块(根据客户不同的模块)是否全部结账(如果需要结转这一年年数据,就要检车这一年1到12月所有月份是否全部结账)。

3、全部结账以后需要建立下一年的年度账(需要先建立在结转)用账套主管demo登录系统管理,密码是大写的DEMO(系统默认)选择要结转的账套登录,选择这一年登录,在年度账下建立。

4、建立好下一年年度账以后,再用demo登录系统管理,选择要结转的账套,会计年度选择下一年,在年度账下点击结转上年数据,从上往下依次结转。(提示银行结算方式为空,点击确定,全部按照余额方式结转)。

5、结转完成之后,用下一年登录账套,在总账设置中期初余额点击试算,试算平衡即可。

t3账怎么建立上月期初数1、打开t3的主页,按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。

2、会弹出一个新的对话框,需要根据实际情况把期初余额录入。

3、下一步如果没有问题的话,就可以点击上面工具栏的试算了。

4、因此在显示试算结果平衡以后,确定库存期初数据录入即可。

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