大家好,今天小编来为大家解答t3预收冲应收操作这个问题,t3预收冲应收怎么做很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

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贷:预收账款

借:应收帐款

贷:主营业务收入

应交税金一一增值税

借:预收账款

贷:应收账款

用友T3收款结算单怎样修改分两种情况:情况一:收款单未核销;

1.点击【销售管理】-【收款结算】;

2.进入界面之后点【客户】后面的放大镜,选择对应的客户

3.界面会显示对应的收款单,点击上张下张,找到对应的收款单,点击上面的【删除】按钮即可;

情况二:收款单已被核销;

1.先取消核销操作,点击【客户往来】-【取消操作】;

2.选择【操作类型】,点击【确认】进行取消操作;PS:有关【操作类型】的说明如下:

(1)核销:收款单上点击了【核销】、【预收】按钮;

(2)并账:客户往来中的红票对冲、应收冲应收;

(3)转账:客户往来中的预收冲应收、应收冲应付;

(4)汇兑损益:客户往来中的汇兑损益,有外币核算情况下才结算汇兑损益。3.再去按照情况一进行处理即可。

应收应付预收预付怎么调账一般情况下,应收账款期末明细余额借方汇总金额+预收账款期末余额借方汇总金额=会计报表应收账款期末余额应收账款期末明细余额贷方汇总金额+预收账款期末余额贷方汇总金额=会计报表预收账款期末余额应付账款期末明细余额借方汇总金额+预付账款期末余额借方汇总金额=会计报表预付账款期末余额应收账款期末明细余额贷方汇总金额+预收账款期末余额贷方汇总金额=会计报表应付账款期末余额简单化说就是1、应收=应收借方+预收借方-坏账准;2、预收=预收贷方+应收贷方;3、应付=应付贷方+预付贷方;4、预付=预付借方+应付借方。

预收和应收账务如何对冲预收账款和应收账款对冲的条件是必须同一个企业的预收账款和应收账款可以合并对冲,例如,某企业的预收账款_甲贷方余额是5000元,应收账款_甲借方余额是1000元,这两个科目可以对冲合并,最后只有预收账款_甲贷方余额4000元。分录是借预收账款_甲1000,贷应收账款_甲1000。

关于t3预收冲应收操作,t3预收冲应收怎么做的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

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